Pendientes para otras versiones

Notas De Versión Feb2011 ››

Parent Previous Next

Pendientes para otras versiones

Notas De Versión Feb2011 ››

Parent Previous Next


Add-In BPP


Error del estándar-Cargar campo U_ISC  en  8.8


  En las notas de versión de Diciembre se informó que el caso relacionado con: “Error del estándar-Cargar campo U_ISC  en  8.8.”

Se liberaría en PL18 de SBO 8.8, sin embargo hemos recibido una notificación de SAP indicando que este caso será solucionado en PL20:


“We are sorry to inform you that due to unexpected

complexity, the fix of the problem you reported, will be

postponed to patch 20 for SAP Business One 8.8.

Thank you for your understanding.


Best regards,

Weiwei Jin

Development Support “


La nota de SAP correspondiente es 1378099 y el número del mensaje registrado es  720749, para tenerlo en cuenta en las nota de versión de Febrero.


BPP- Reportes


 Para la funcionalidad de Letras, el registro de transacciones en el reporte PDT 626, se liberará en futuras versiones.



Add-In Cuenta Destino


  • Versión 8.8 PL18.  En la pestaña Finanzas de los documentos de compras (Factura de Proveedores, Factura de Anticipo de Proveedores, Nota Crédito de Proveedores y Nota Débito de Proveedores), el campo Cuenta Destino puede aparecer vacío, sin el link al asiento, incluso es posible que no se vea.  Esto es un problema de visualización y no implica algún error en el registro de la cuenta destino.  Este caso se está evaluando para corregirse en futuras versiones.


  • La funcionalidad de Batch de Cuenta Destino no trae documentos que hayan sido duplicados con el Add-On detenido.  Este caso se está evaluando para corregirse en futuras versiones.


  • Versión 8.8 PL18.  Al abrir un documento de compras previamente creado, los campos Serie y Correlativo, pueden visualizarse vacios, esto no implica que no hayan sido asignados al guardar el documento, generalmente se soluciona navegando adelante o atrás.  Esto es sólo un problema de visualización y  se está evaluando para corregirse en futuras versiones.


General


  El error:"Item - Invalid item (66000-3) Form Uniqu Id 'F_9', Item Unique Id: 'Txt_FImp'" al momento de abrir el formulario de factura de proveedores, sigue en proceso de evaluación para ser liberado en una próxima liberación.

Copyright © <Dates> by <Authors>. All Rights Reserved.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator